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2018年度法制办预算公开

发布日期:2018-04-02 16:20:00    
  2018年度法制办预算公开
  目 录
 
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
  单位概述
 
  一、法制办主要职能:
  (一)贯彻实行党和国家法律、法规、规章和方针政策。
  (二)调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,经县政府领导批准后组织实施;协助县政府领导办理行政管理涉法工作事项,为县政府领导依法行政和科学民主决策提供法制服务;对乡(镇)、县政府各部门依法行政工作和政府法制工作进行引导。
  (三)承担乡(镇)、县政府各部门规范性文件的审查登记的责任,并对乡(镇)、县政府各部门的规范性文件审查工作进行引导和监督。
  (四)承担行政执法监督和引导责任,按照县政府部署,检查法律、法规、规章的实行情况,组织开展专项治理工作;承担行政执法培训和行政执法资格管理责任,监督引导全县行政执法活动。代表县政府监督各乡(镇)和县政府各部门正确实施法律、法规,撤销或纠正其违法和不当的决定、命令;协调处理行政执法主体之间因执法引起的争议。
  (五)承办县政府管辖的行政复议、行政赔偿案件;受县长委托参与行政诉讼活动;对乡(镇)、县政府各部门的行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作进行引导、协调和监督。
  (六)组织定期清理并公布政府规范性文件。
  (七)开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传,开展对外法制业务交流。
  (八)承办县政府交办的其他事项。
  二、法制办预算单位构成:
  根据以上职能法制办设2个内设机构。
  (一)办公室
  (二)行政复议办公室
 
  第二部分
  法制办2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计56.28万元,支出总计56.28万元,与2017年相比,收入增加8.72万元, 增长18 %,主要原因:基本支出较上年增加8.72万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计56.28万元,其中:一般公共预算56.28万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计56.28万元,其中:基本支出    31.28万元,占56%;项目支出25万元,占44%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算56.28万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 8.72万元,增长18 %,主要原因是律师经费增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为 56.28万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出48.54 万元,占86%;社会保障和就业支出3.97万元,占7%;医疗卫生支出1.39万元,占2.5 %;住房保障(类)支出2.38万元,占4.5 %。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出56.28 万元,其中:机关工资福利支出28.26万元,主要包括:工资奖金津补贴20.52万元,社会保障缴费5.36万元,住房公积金2.38万元;机关商品和服务支出28.02万元,其中办公费4.74万元,公务交通补贴2.28万元,咨询费10万元,邮电费0.5万元,差旅费2.5万元,培训费1万元,维修费2万元,招待费1.35万元,交通费2万元,其他商品服务支出1.65万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为3.35万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.09万元。具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元。
  (二)公务用车购置及运行费2万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.07万元,主要原因:严格公车使用制度,杜绝公车私用。
  (三)公务接待费1.35万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.02万元,主要原因是:接待来客按规定严格控制陪餐人数和用餐标准,杜绝公款吃喝现象。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算28.02元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  我单位今年无政府采购支出。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位未开展预算绩效评价。2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  我单位无非税收支。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


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