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2018年度商务局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:34:00    
  2018年度商务局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、商务局主要职能:
 
  (一)贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策,拟定发展规划以及政策措施。
 
  (二)拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施,深化商务领域改革,推动全县服务业和经贸产业结构调整。
 
  (三)贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策,负责全县对外开放的宏观引导和组织协调,拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。
 
  (四)负责全县市场体系建设工作,拟订全县国内贸易中长期发展规划,引导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准,协调推进我县流通法规体系建设,推进全县流通产业结构调整,引导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。
 
  (五)拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;推广实行电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。
 
  (六)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应澳门皇家赌场网址机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,依法对典当、拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策,推进药品流通行业结构调整,引导药品流通企业改革;按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。
 
  (七)承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任,拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策措施。推动商务领域信用建设,建立市场诚信皇家赌场www.5929.com平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;会同有关部门开展打击侵犯常识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全县商务执法工作。
 
  (八)组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;牵头负责全县出口基地建设工作,引导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
 
  (九)负责全县商品进出口管理工作,实行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
 
  (十)实行国家服务业、服务贸易发展方针、政策,拟订我县相关规划和政策措施;承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作;会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,引导服务贸易基地和服务外包平台建设。
 
  (十一)负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、引导和服务工作;承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;组织产业损害、反垄断调查,引导协调产业安全应对工作;研究拟定我县反垄断相关政策,引导企业在国外的反垄断应诉工作。
 
  (十二)拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施;依法审核限额内外商(台港澳侨)投资企业设立、变更、终止事项,依法监督检查外商投资企业实行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。
 
  (十三)负责全县产业集聚区的宏观管理、政策引导和工作协调。
 
  (十四)拟订并实行我县对外经济技术合作政策措施,依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作,实行国家有关中国公民出境就业管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法审核县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。
 
  (十五)组织申报、统筹引导并规范管理以渑池县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。
 
  (十六)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责境内招商引资及统计工作。
 
  (十七)承办县政府交办的其他事项。
 
  二、商务局预算单位构成:
 
  根据以上职能商务局设7个内设机构。
 
  (一)办公室
 
  (二)招商引资办公室
 
  (三)电子商务办公室
 
  (四)市场体系建设股
 
  (五)市场运行调节股
 
  (六)市场秩序和监督管理股
 
  (七)外经贸管理股
 
  第二部分
 
  商务局2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计661.56万元,支出总计661.56万元,与2017年相比,收入增加22.12万元,增长34.5%。主要原因:基本支出较上年增加22.12万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计661.56万元,其中:一般公共预算661.56万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计661.56万元,其中:基本支出    227.56万元,占35%;项目支出434万元,占65%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算661.56万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 22.12万元,增长34.5%,主要原因是单位工作人员增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为 661.56万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出606.51 万元,占92%;社会保障和就业支出28.57万元,占4%;医疗卫生支出9.75万元,占1.5 %;住房保障(类)支出16.72万元,占2.5 %。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出661.56 万元,其中:机关工资福利支出211.67万元,主要包括:工资奖金津补贴157.35万元,社会保障缴费37.6万元,住房公积金16.72万元;机关商品和服务支出449.37万元,其中办公费34.73万元,公务交通补贴10.02万元,离退休人员公用经费0.2万元;印刷费30万元,咨询费50万元,手续费0.18万元,电费0.94万元,邮电费1.8万元,差旅费40.58万元,福利费2.7万元,会议费8.12万元,培训费12.27万元,公务接待费29.24万元,公务用车运行维护费22.51万元,维修费9.26万元,其他商品服务支出196.82万元,对个人和家庭的补助0.52万元,其中:离退休费0.52万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为51.75万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少5.6万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元。
  (二)公务用车购置及运行费22.51万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费22.51万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少    2.44万元,主要原因:严格公车使用制度,杜绝公车私用。
  (三)公务接待费29.24万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少  3.16万元,主要原因是:接待来客按规定严格控制陪餐人数和用餐标准,杜绝公款吃喝现象。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算252.55万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排 51.9万元,其中:政府采购货物预算51.9万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位未开展项目预算绩效评价。2018 年,我单位未开展项目预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算5万元,其中罚没收入5万元。支出预算3万元,其中:工资福利支出 3万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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