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2018年统计局度预算公开

发布日期:2018-04-02 11:45:00    
2018年统计局度预算公开
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  (一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻实行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定全县统计制度和统计标准;贯彻实行统计法律、法规及规章制度,制定全县规范性文件;引导全县统计工作。
  (二)贯彻实行国家和省、市国民经济核算制度,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。
  (三)会同有关部门贯彻落实国家和省、市重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查、人口抽样调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
  (四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、学问体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、App业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
  (五)统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。
  (六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
  (七)负责县级各部门统计调查项目的申报、审批;引导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
  (八)拟订全县统计队伍建设规划,负责统计人员从业资格和继续教育培训、考试工作;参与组织统计专业技术资格考评工作。
  (九)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,引导各乡镇统计信息化系统建设工作。
  (十)领导和管理渑池县农村抽样调查队、渑池县城市调查队、渑池县企业调查队。
  (十一)承办县政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县统计局纳入2018年部门预算编报的单位共1个。实有编制共36人,其中行政编制17人,参照公务员法管理人员(事业编制)19人,下设股室、(队)14个。分别是办公室、法制股、工业股、能源股、服务业股、社会科技股、综合股、核算股、贸易股、投资股、计算站、企业调查队、农村社会经济调查队、城市抽样调查队。
    第二部分
  渑池县统计局2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计481.09万元,支出总计481.09万元,与2017年相比,收、支总计各减少1.64万元,下降0.3%。主要原因:基本支出较上年增加28.36万元,项目支出较上年减少30万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计481.09万元,其中:一般公共预算481.09万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计481.09万元,其中:基本支出    319.09万元,占66.33%;项目支出162万元,占33.67%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算481.09万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少1.64万元,下降0.3%,主要原因:一是 2017年是全国农业普查业务量大,工作比较繁重;二是今年是全国第四次经济普查试点年,所以经费有所下降。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为481.09万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出400.35万元,占83.22%;社会保障和就业支出43.24万元,占8.99%;医疗卫生支出13.82万元,占2.87%;住房保障(类)支出23.68万元,占4.92%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出481.09万元,其中:机关工资福利支出296.73万元,主要包括:工资奖金津补贴219.76万元,社会保障缴费53.29万元,住房公积金23.68万元,其他工资福利支出0万元;机关商品和服务支出180.59万元,主要包括:办公经费48.06万元,会议费4.94万元,培训费3.6万元,印刷费8.5万元,差旅费12万元,邮电费3.8万元,劳务费52万元(统计抽样调查费),福利费7.31万元,公务接待费8.5万元,车补11.28万元,公务用车运行维护15.3万元,其他商品和服务支出5.3万元。对个人和家庭的补助3.77万元,其中:离退休费3万元,生活补助0.77万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为23.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少1.26万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费15.3万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费15.3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少    0.8万元,主要原因:严格控制车辆的各项支出。
  (三)公务接待费8.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.46万元,主要原因是:严格实行接待标准,控制接待人数。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算180.59万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排55.995万元,其中:政府采购货物预算55.995万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价。2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属统计局本级预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
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